前旗审计局加强自行采购内控管理
发布时间:2024-06-13 11:04:56 通讯员:刘燕 编辑:乔萍 来源:巴彦淖尔日报

  近日,为提高资金财政使用效益,乌拉特前旗审计局建议被审计单位加强自行采购内控管理。

  采购过程要“留痕”。内部管理制度中应明确采购业务流程所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据并留存相应记录。坚持勤俭办事的原则,在保证采购质量的前提下节省开支;采购过程做到货比三家、集体决策、公开透明。

  采购流程要明确。按照年度采购计划和批复的年度采购预算安排采购项目,设置合理的审批额度权限,大额采购项目要经“三重一大”会议研究决定。采购实施过程中,采购限额标准、采购方式及程序,采购验收组织及资金支付等环节要建章立制。

  强化内控制度有效实施。确定本单位自行采购业务风险点,努力提高采购人员专业化采购能力,严格审查供应商资质,明确工作要求及责任追究,规范采购行为,注重采购效益性,确保有效实施。